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C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur ce site dédié au contrôle interne des organisations, à but lucratif ou non, indépendamment de leur taille et  de leur statut , qu'elles soient organisations internationales, nationales, entreprises trans-nationales ou PME.


Il est bien plus facile de remarquer le bruit fracassant de l’arbre qui tombe que le silence de la forêt qui pousse !

André DEMAILLY, Juin 2006

 

 

 

 

 

 

 

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 RECOMMANDATIONS DE L’AMF EN VUE DE L’ARRETE DES COMPTES

2007 
accès au document sur le site de l'AMF ici ou en archive  ici

2008

http://www.amf-france.org/documents/general/8484_1.pdf

 

Agora du Risque

Le Blog de Damien Goy

http://www.riskagora.net/

Gouvernance

Idées et réflexions sur la gouvernance et les marchés financiers

Le blog de Stéphane ROUSSEAU Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
http://droit-des-affaires.blogspot.com/


GOVERNANCE, RISK and COMPLIANCE
http://inside-grc.com/

OBJECTIF PERFORMANCE
Le blog de Patrick JAULENT
http://objectifperformance.decideo.fr/

 

 Normes IAS & IFRS 
http://www.normesias-ifrs.info/

Vous y trouverez le texte consolidé des normes IAS/IFRS validées par l'UE
ICI
  http://www.normesias-ifrs.info/article-25682831.html

  Contrôle Interne

COSO :

Le contrôle interne y est défini comme étant «  le processus mis en œuvre par la direction générale, la hiérarchie, le personnel d'une entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs »


Nguyên Hong Thai :

Le contrôle interne est «  l'ensemble des actions conduites par la direction générale avec la participation du personnel sous la supervision du conseil d'administration, pour satisfaire aux obligations de rentabilité, de conformité juridique et de transparence des opérations en réduisant les risques d'échec dans la réalisation des objectifs »


Définitions - entre autres -  citées par E. EBONDO WA MANDZILA pages 89-90 de son ouvrage

La Gouvernance de l'Entreprise dont une présentation est accessible à cette adresse 

 

 

Les articles récemment lus...

 

Dimanche 11 mars 2007 7 11 /03 /Mars /2007 12:22

 

Pratiques des sociétés du SBF 120

en matière de contrôle interne

 

 

 

 Interview de Victor Amselem - associé au sein de Grant Thornton. au sujet de l'étude sur les pratiques des sociétés du SBF 120 en matière de contrôle interne, réalisée par Grant Thornton

extrait :

" C'est une étude que nous réalisons pour la 3ème année consécutive puisqu'elle a pris place immédiatement après l'introduction de la LSF parue en 2003. C'est cette loi qui a rendu obligatoire les rapports de contrôle interne pour les sociétés cotées. En effet, les autres sociétés, visées elles aussi par la LSF lors de sa mise en place, en ont été par la suite dispensées. Il est donc important de noter que notre méthodologie est pratiquement similaire d'une année sur l'autre, puisqu'elle opère le suivi de points majeurs depuis 3 ans, et lance l'observation de points nouveaux lorsque ceux-ci méritent une attention particulière. Cette année, l'implication des comités d'audit dans l'identification des risques a été un des éléments innovants de notre étude. La permanence de notre approche réside d'abord dans la réunion de l'échantillon : c'est-à-dire les sociétés du SBF 120, puis la collecte et l'exploitation de leurs plaquettes annuelles avec une attention particulière sur le rapport du contrôle interne élaboré par le président et incidemment les rapports des commissaires aux comptes. Nous étudions ensuite le rapport de gestion qui fait apparaitre un exposé des risques.  "

la suite de l'interview est à lire à cette adresse :

http://newsinvest.fr/az/societe_edito.php3?socid=4450&edito_id=48

L'étude 2006 est téléchargeable à cette adresse :

http://www.grant-thornton.fr/uploads/tx_gsbasedocu/2007_ETUDE_CONTROLE_INTERNE_GRANT_THORNTON.pdf

Grant Thornton publie la 3ème édition de son étude sur le contrôle interne  Poids : 227,76 Ko 29/01/2007

le site de Grant Thornton :

http://www.grant-thornton.fr/index.html

Par RR - Publié dans : Enquêtes
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