Bienvenue


C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur ce site dédié au contrôle interne des organisations, à but lucratif ou non, indépendamment de leur taille et  de leur statut , qu'elles soient organisations internationales, nationales, entreprises trans-nationales ou PME.


Il est bien plus facile de remarquer le bruit fracassant de l’arbre qui tombe que le silence de la forêt qui pousse !

André DEMAILLY, Juin 2006

 

 

 

 

 

 

 

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 RECOMMANDATIONS DE L’AMF EN VUE DE L’ARRETE DES COMPTES

2007 
accès au document sur le site de l'AMF ici ou en archive  ici

2008

http://www.amf-france.org/documents/general/8484_1.pdf

 

Agora du Risque

Le Blog de Damien Goy

http://www.riskagora.net/

Gouvernance

Idées et réflexions sur la gouvernance et les marchés financiers

Le blog de Stéphane ROUSSEAU Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
http://droit-des-affaires.blogspot.com/


GOVERNANCE, RISK and COMPLIANCE
http://inside-grc.com/

OBJECTIF PERFORMANCE
Le blog de Patrick JAULENT
http://objectifperformance.decideo.fr/

 

 Normes IAS & IFRS 
http://www.normesias-ifrs.info/

Vous y trouverez le texte consolidé des normes IAS/IFRS validées par l'UE
ICI
  http://www.normesias-ifrs.info/article-25682831.html

  Contrôle Interne

COSO :

Le contrôle interne y est défini comme étant «  le processus mis en œuvre par la direction générale, la hiérarchie, le personnel d'une entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs »


Nguyên Hong Thai :

Le contrôle interne est «  l'ensemble des actions conduites par la direction générale avec la participation du personnel sous la supervision du conseil d'administration, pour satisfaire aux obligations de rentabilité, de conformité juridique et de transparence des opérations en réduisant les risques d'échec dans la réalisation des objectifs »


Définitions - entre autres -  citées par E. EBONDO WA MANDZILA pages 89-90 de son ouvrage

La Gouvernance de l'Entreprise dont une présentation est accessible à cette adresse 

 

 

Les articles récemment lus...

 

Dimanche 8 juillet 2007 7 08 /07 /Juil /2007 17:57

Lors de la journée organisée par CARTESIS, BPM en 1 jour, nous avons eu la chance d'entendre l'exposé de Monsieur B. DRUI en charge de la direction du Cabinet PROTIVITI pour la France. Exposé accompagné d'un diaporama qu'il a bien voulu nous autoriser à mettre en ligne dans cet espace.

Pilotage financier et gouvernance des groupes : de la maîtrise des risques à

l'optimisation des processus 

accès au document ICI

la Gouvernance, le Risque et la Conformité (GRC)

Les applications GRC sont désormais des solutions incontournables pour tout Groupe désireux d’accélérer, fiabiliser et améliorer les activités de contrôle interne et les coûts associés. Elles jouent un rôle prépondérant pour structurer ou transformer les pratiques de gouvernance, fournissant un socle évolutif capable de supporter efficacement le déploiement des processus et activités de contrôle interne et/ou d’audit interne sur un large périmètre.

 Le marché des applications GRC s’est considérablement développé ces dernières années et est aujourd’hui très atomisé avec  la présence simultanée de grands éditeurs d’ERP et de spécialistes de la GRC proposant des fonctionnalités plus ou moins abouties et performantes selon les domaines couverts.

Pour faire le bon choix de sa solution GRC, il faudra suivre une démarche pragmatique, combinant à la fois expertise des métiers du contrôle et de l’audit interne, bonnes connaissances des éditeurs et de leurs solutions, et maîtrise des projets d’intégration des systèmes d’informations.

Bernard Drui    Managing Director     

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/32/13/25/maitriser-le-choix-de-votre-solution-grc-protiviti.pdf 

                                                                 

Le site du Protiviti : http://www.protiviti.fr/portal/site/pro-fr

Par RR - Publié dans : Risques
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